Domine a escrituração fiscal e análise tributária com foco na prática. Curso completo para quem busca destaque como analista fiscal. Vagas limitadas. Inscreva-se já.
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Formação Fiscal: Escrituração Fiscal + Analista Fiscal

Formação Fiscal: Escrituração Fiscal + Analista Fiscal

Disponibilidade: Imediata


De R$ 998,00
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02 cursos em 1

Objetivo: Este curso visa o aprofundamento das práticas na área fiscal, com a observância da legislação Estadual vigente. O objetivo é capacitar os profissionais para o cumprimento da obrigação acessória da escrituração fiscal, abordando conceitos, disposições e particularidades relacionadas à apuração, escrituração, emissão de documentos fiscais, a correta leitura dos documentos, hipóteses de crédito nas esferas federal, estadual e municipal, particularidades do regime da substituição tributária, dentre outros assuntos.

 

Modalidade: Presencial ou Online ao vivo

 

Público Alvo: Estudantes de Ciências Contábeis, profissionais que atuam nos setores administrativo, faturamento, conferência de notas fiscais e demais interessados que desejam aprender as práticas fundamentais da área Fiscal.

 

Conteúdo do Curso:

 

Módulo: Escrituração Fiscal

 

 

Módulo 01: Introdução aos Tributos

Objetivo: Compreender os fundamentos do sistema tributário nacional.
Tópicos abordados:

  • Definição de tributo e suas categorias: impostos, taxas e contribuições.
  • Estrutura e hierarquia das leis tributárias.
  • Competência tributária de União, Estados e Municípios.
  • Atividades práticas com análise de tributos em cenários reais.

 

 

Módulo 02: Documentos Fiscais

Objetivo: Capacitar na emissão e correção de documentos fiscais eletrônicos.
Tópicos abordados:

  • Sistema Público de Escrituração Digital (SPED).
  • Estrutura e componentes de uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).
  • Tipos e finalidades de documentos fiscais.
  • Procedimentos para correção de irregularidades fiscais.
  • Exercícios práticos de emissão e conferência.

 

 

Módulo 03: Introdução ao ICMS

Objetivo: Entender a aplicação e incidência do ICMS.
Tópicos abordados:

  • Fundamentos e base legal (RICMS/00).
  • Fato gerador, base de cálculo, alíquotas internas e interestaduais.
  • Situações de incidência e não incidência.
  • Créditos fiscais e critérios de apropriação.
  • Estudos de caso práticos.

 

 

Módulo 04: Introdução ao IPI

Objetivo: Capacitar para o entendimento e aplicação do IPI em operações fiscais.
Tópicos abordados:

  • Base legal e conceitos (Decreto 7.212/10).
  • Fato gerador, base de cálculo e modalidades.
  • Utilização da TIPI (Tabela do IPI) e NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul).
  • Créditos permitidos e cálculo de IPI.
  • Aplicação prática com estudo de operações simuladas.

 

 

Módulo 05: Validações do Fisco

Objetivo: Garantir a conformidade dos documentos fiscais com as exigências legais.
Tópicos abordados:

  • Estrutura do arquivo XML.
  • Interpretação de CFOP, NCM e CST.
  • Validações legais e correções comuns.
  • Exercícios práticos de auditoria fiscal.

 

 

Módulo 06: Operações Fiscais

Objetivo: Dominar o registro e conferência de operações fiscais.
Tópicos abordados:

  • Movimentação de entradas e saídas.
  • Livros fiscais: registros de entradas e saídas.
  • Conferências do dia a dia no ambiente corporativo.
  • Atividades práticas com registro de operações simuladas.

 

 

Módulo 07: Apuração de Impostos

Objetivo: Realizar a apuração correta de ICMS e IPI.
Tópicos abordados:

  • Métodos de apuração de tributos.
  • Integração de dados e cálculo final.
  • Simulações práticas de apuração.

 

Módulo: Analista Fiscal

 

Módulo 01: Introdução aos Regimes Tributários – Simples Nacional

Objetivo: Entender a estrutura e aplicação do Simples Nacional.
Tópicos abordados:

  • Características e requisitos para MEI e Simples Nacional.
  • Cálculo de tributos e aplicação dos anexos.
  • Exercícios práticos de enquadramento e cálculos.

 

 

Módulo 02: Introdução aos Regimes Tributários – RPA

Objetivo: Explorar os regimes de apuração periódica.
Tópicos abordados:

  • Diferenças entre Lucro Real e Lucro Presumido.
  • Critérios de escolha do regime ideal.

 

 

Módulo 03 e 04: Introdução ao PIS e COFINS

Objetivo: Entender o regime cumulativo e não cumulativo.
Tópicos abordados:

  • Fato gerador, base de cálculo e créditos fiscais.
  • Regime de competência versus caixa.
  • Exercícios comparativos entre os regimes.

 

 

Módulo 05: Introdução ao IR e CSLL

Objetivo: Abordar a tributação sobre lucro.
Tópicos abordados:

  • Estrutura do IR e CSLL.
  • Aplicação em Lucro Presumido e Real.

 

Próximas turmas:

 

Data: 19/Março a 12/Maio

Horário: 19h00 às 21h30 (Terça e Quinta)

 

Data: 16/Junho a 30/Julho

Horário: 19h00 às 21h30 (Terça e Quinta)

 

Data: 15/Setembro a 29/Outubro

Horário: 19h00 às 21h30 (Terça e Quinta)

 

Investimento e formas de pagamento:

De: R$ 996,00

Por: R$ 696,00 à vista ou

06 parcelas de R$ 133,00 no boleto ou em até

12 parcelas de R$ 62,00 no cartão de crédito

 

Para realizar sua matricula*: WhatsApp: (12) 99140-6010 ou cursosvalletreinamentos@gmail.com

Clique no link e faça sua matricula: https://forms.gle/96gPBMu22vu5bJ5J6

*as vagas para reservas terão validade de 48 horas após a efetivação de reserva, após este prazo caso a matricula não seja efetuada, a vaga será disponibilizada novamente para os demais interessados.

 

Local do curso:  Valle Treinamentos & Desenvolvimento Profissional

Rua Barão da Pedra Negra, 500, 3º andar, sala 35 Centro- Taubaté-SP - CEP: 12020-220 (Centro Empresarial Pedra Negra)

 

Certificado de Conclusão: Os participantes receberão o certificado de conclusão, desde que possua 75% de frequência nas aulas.

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